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答疑老师:甘老师
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
做进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这个劳务费是公司直妆发给工人还是公司代其他公司代收? 查看全部回复
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业务真实问题就不大 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个款项是收入么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
是的亲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
根据入账发票计入科目,如果暂时没有发票,记到其他应收款 查看全部回复
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这个数据应该是你们公司下面班组提供的成本发票里面进项发票的占比 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用/销售费用/成本 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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给你们开发票进成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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按照完工进度确认收入和成本 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
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生日福利为非货币性的话,进职工福利费,不用并入工资申报个税 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 查看全部回复
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你收到一张银行承兑? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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