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答疑老师:杨老师
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
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答疑老师:patience
原来的业务具体是什么 查看全部回复
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是建造固定资产么. 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
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可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
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储值卡抵货款,借 预付账款-充值卡 dai 应付账款 营业外收入 查看全部回复
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建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以先暂估成本费用 查看全部回复
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金额是什么期末余额么 查看全部回复
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给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款 查看全部回复
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同学你好,相等的话就不用交税了,未交增值税没有余额也就不用结转了 查看全部回复
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最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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用他原来的数据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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