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答疑老师:甘老师
按照规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
本年是的 查看全部回复
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成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
办公用品直接计入管理费用就行 查看全部回复
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暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以算 给b公司的投资款 查看全部回复
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你们在出证土地的合同是签字了,明天就可以行使权力时,那么这个月就要开始摊销,而不管你是否有发票或是土地证。 查看全部回复
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做红字分录冲销就行 查看全部回复
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建议先不结转成本 查看全部回复
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对,所有者权益包括但不限于这些项目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对于建筑装饰行业来说,通常是按照完工百分比来确认收入成本的 查看全部回复
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只要资产负债、权益类的科目余额能一致,损益类发生额一致,没有影响 查看全部回复
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没有取得合法扣除凭证,可以据实列支但不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
会有影响的,建议按照之前的凭证入账,分录做的不同,明细账就不同,资产负债表和利润表可能也不同,那么之前的申报表就跟账上不同。 查看全部回复
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稳岗补贴应分别情况按以下方法进行账务处理: (一)收到补贴时相关支出没有发生 1.收到补贴款时: 借:银行存款 ? ? ? ?dai:递延收益 2.发生相关支出时: 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ? dai:管理费用 (二)收到补贴时相关支出已经发生? 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:银行存款 ? ? ? ?dai:管理费用 查看全部回复
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你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
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正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
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不属于,预收账款属于公司负债,应收账款属于公司资产。 查看全部回复
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你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你是说你账面上一致挂了的应收账款 未冲销 那当时确认收入的分录去哪里了 ?是不是少做了该笔收入,不然应收账款应该平的! 查看全部回复
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