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答疑老师:甘老师
社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
建议计提 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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答疑老师:patience
成本票不够,首先平时的支出尽可能的要发票 查看全部回复
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先查明原因,是什么原因造成的 查看全部回复
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建议做调整凭证,不要返回去改 查看全部回复
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土地使用权和建筑物都需要缴纳房产税,一增一减不影响总的计税基础 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出 查看全部回复
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土地取得当月其应当在预计使用年限内系统合理摊销,所以在取得当月就开始摊销 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好! 是的,车辆购置税计入固定资产原值。 查看全部回复
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土地使用权和地上建筑物一般是分别核算 查看全部回复
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对应的成本是你们租进来的租金,1500/8×1.5=281.25万元 查看全部回复
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借 其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
坏账准备后期收回来 查看全部回复
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答疑老师:清岚
固定资产报废不是这个处理分录 查看全部回复
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你好同学,会计上是权责发生制,不完全是看开票 查看全部回复
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想要核算清楚每个工程,就把购买的材料和人工在二级明细或者三级明细中标注清楚 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以计入你们的成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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