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答疑老师:wam
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
13%的股权 是达不到合并条件的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不是 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是技术服务合同需要交,2023年签订的2023年交就好 查看全部回复
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借:合同履约成本-工程施工-xx暂估 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
之前的分录怎么写的 查看全部回复
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购买的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 转回来时 借:银行存款 dai:数据应收款 查看全部回复
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办公家具,一般3-5年折旧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好, 通过个人所得税扣缴客户端的经营所得申报。 查看全部回复
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亲,你好 装修款,应在账务里,答为长期待摊费用处理。 查看全部回复
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亲,需要计提。 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计税金额填195000 查看全部回复
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建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
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你可以把之前的错误分录原路红字冲销 查看全部回复
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需要知道每个月的社保公积金和其他扣除项目 查看全部回复
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如果按照你们签订的采购合同,按照买卖合同缴纳印花税 查看全部回复
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这个物业费是指公司为员工承担的还是 查看全部回复
公司承担员工个税,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 ;借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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本期金额指第四季度的数据 查看全部回复
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你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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