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计提社保,养老,医疗,工伤要不要分开计提,我看之前的会计都是分开计提的#其他行业#
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如果上个月2月份我申报了代理报关服务费收入未开票收入700,然后这个月3月份我做了凭证是,结转增值税:借:应收账款-外部交易42 贷:应交税费-应交增值税-销项税额42,借:应交税费-应交增值税-销项税额42 贷:应交税费-未交增值税42,做了这一笔,3月份还补计提附加税了,正常是2月份就要做已申报未开票收入的增值税结转吗#其他行业#
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老师,我们公司去年年初有10万的收入,为了避免交税暂估了薪酬成本,后面每个月发点工资,但是没发完,这个月报税的时候就把多计提薪酬给冲销了,企业所得税里就有一万多的利润,产生了税额也交掉了,但是这个交税的账该怎么做呢#其他行业#
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社保新增人员信息 月缴费工资是什么?#其他行业#
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