登录/注册
答疑老师:patience
需要 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4081 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
出纳现金少了几万? 查看全部回复
浏览:2932 0赞 0评论 收藏
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
浏览:2976 0赞 0评论 收藏
答疑老师:隋文老师
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
浏览:2645 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
浏览:2528 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
浏览:3709 0赞 0评论 收藏
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
浏览:2228 0赞 0评论 收藏
没有什么好办法,除了还款就是用发票顶,发票顶不合规哈,平台不做建议 查看全部回复
浏览:2724 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
浏览:2918 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
浏览:3566 0赞 0评论 收藏
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
浏览:3529 0赞 0评论 收藏
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3515 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
浏览:2855 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
浏览:2737 0赞 0评论 收藏
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
浏览:4511 0赞 1评论 收藏
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
浏览:3781 0赞 0评论 收藏
是开进来的什么 查看全部回复
浏览:2607 0赞 0评论 收藏
在的 查看全部回复
浏览:2476 0赞 0评论 收藏
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
浏览:4687 0赞 0评论 收藏
计入管理费用办公费 查看全部回复
浏览:2139 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载