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答疑老师:王苗苗老师
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
问答已结束!
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很多会计都被这个问题绕蒙了。很多企业的工资都是次月发。9月发的是8月的工资,肯定要按照8月的考勤算。9月发工资的时候,你9月都没有过完怎么给你发工资,9月过完,10月发9月的工资 查看全部回复
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银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好,请问题目呢? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
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给什么都可以 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
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这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以的,同学 查看全部回复
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你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
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财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
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不同公司的成本会计工作内容都是不太一样的,具体的建议你和招聘企业沟通确认都需要做哪些工作,这样更准确一些 查看全部回复
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参照这个写就好了 查看全部回复
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