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答疑老师:安叔老师
这个人还需要进行工资申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
有做账务处理吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,从税务登记次月开始申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
先做一笔借款,货币资金期末不能为负数 查看全部回复
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开发票的培训费最终申报的增值税收入与企业所得税收入不一致怎么办?因为增值税纳税义务的确认和收入的确认标准是不一样的,所以一般只要确定数据填报无误的话,是没问题的 查看全部回复
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答疑老师:木言
2024 年发现公司有一笔 2022 年的运费没有入账,这种情况通常需要根据具体的金额大小和重要性程度来判断是否使用“以前年度损益调整”科目。如果该笔运费金额较大或对财务报表有重大影响,应使用“以前年度损益调整”科目进行追溯调整;如果金额较小且影响不大,可以直接计入 2024 年的当期损益。 查看全部回复
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需要缴款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
只要你们公司对项目做了免税登记和备案,就不影响 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
法人把房子租给你们公司,这房产税应该是法人来交,法人从租征收 查看全部回复
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开具发票是登录企业的微信 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般没问题的,交付一般是指把发票交付给购买方 查看全部回复
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每月详细事项报税期(每月1-15号) 1-3号①抄税(汇总上传),小规模公司自动完成清卡(反写) ; ②给客户发拿票通知(让客户寄成本票、销售发票、费用发票、银行回单、银行对账单)。 4-5号①打印销项发票、销项汇总表,核对销项发票数额; ②进行进项认证(和客户核对勾选哪些发票)。 6-10号①做账; ②结账,生成财务报表。 11-15号①申报个税、增值税、附加税、企业所得税等税费; ②通知客户核对税款、五险一金等税费 扣款金额; ③清卡(反写)。 非报税期(每月16-月底) 16-25 装订凭证,补齐缺漏票据。 26-月底 核算客户公司利润,及时查客户当月开出发票和取得发票金额, 提醒客户及时取得成本费用发票。 查看全部回复
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答疑老师:周老师
房产出租给别人,是需要开具租金发票的。需要缴税增值税以及附加税,房产税,印花税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们如果是定期扣款的话核对下数据,申报之后定期付款 查看全部回复
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加税点后支付金额是4125,假如取得发票,可以抵减企业所得税。假设在销售商品赠送时,折扣价是0,不考虑增值税。假如公司是小型微利企业,可以抵减企业所得税=4125*5%=206.25,假如是一般企业可以抵减企业所得税=4125*25%=1,031.25 查看全部回复
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同学,咱们想要具体的是什么政策呢/ 查看全部回复
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预算报表的企业所得税不是计算得出的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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