正在加载...老师,就是公司本次缴纳社保时,工伤保险显示的是本期应缴费额为200多,然后本期应补(退)费额是200多,然后出现了抵缴费额200多,本期实际应缴纳费额就为0了,我该如何做账呢?是可以不用管吗?#其他行业#
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做银行账收到成本票,这个票之前没做账,之前暂估了成本,现在要怎么调账呢#其他行业#
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老师,我发现以前的账务中,有存在这样的问题,在未收到发票时,做账为借预付100,贷银行存款80,其他应付款20,但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数,我这个是不是需要调整账务呢?#其他行业#
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