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答疑老师:patience
借 银行存款 dai实收资本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
发票金额与实际发生额一致且时间跨度不是很大可以直接放在固定资产凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:清岚
需要 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、挂其他应收。短期内让法人归还;2、账面上有利润按照分红,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,很多人是这么操作的,公司申报你的工资收入时按社保个人部分申报即可 查看全部回复
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实务中正常入账和折旧,但是汇算清缴时,折旧的金额调出 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
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让别的公司包装还是自己公司购买包装物包装? 查看全部回复
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可以计入销售费用-打板费等 查看全部回复
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入账是以发票入账,不是以合同入账 查看全部回复
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金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
算是的 查看全部回复
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员工和谁签订的合同 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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10个员工是跟地产公司签订的劳务合同,对吧 查看全部回复
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计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
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