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答疑老师:王苗苗老师
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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答疑老师:李可可
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
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意思是只要C有实缴金额150万 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是包含当月的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费,不属于你们公司计入其他应收款 查看全部回复
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借 固定资产 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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