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答疑老师:哈哈老师
您好,你们是代这个客户收的钱对吗? 查看全部回复
问答已结束!
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你好,先收到钱记入到预收账款,等月底开票的时候再冲预收账款就成了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
总额多少呢,如果金额较小可以直接计入管理费用-办公费 查看全部回复
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您好是的 查看全部回复
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初始计量构成 - 租赁负债的初始计量金额:即租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。 ? - 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额:若存在租赁激励,应扣除已享受的租赁激励相关金额。 ? - 承租人发生的初始直接费用:如佣金、手续费等为达成租赁所发生的合理费用。 ? - 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本:属于为生产存货而发生的除外。 查看全部回复
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您好,开票内容开的啥呢 查看全部回复
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一、会计记账处理 1.?计提奖励时(假设代理商完成20台销售): 借:销售费用——销售返利(或佣金) 10万元 dai:应付账款——代理商 10万元 ? 2.?实际支付奖励时: 借:应付账款——代理商 10万元 dai:银行存款 10万元 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是指销项税额余额是在借方吗 查看全部回复
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您好,这些需要看2024年具体银行有啥业务才能决定怎么做账的了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到,我先看一下 查看全部回复
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23和24年已经是以前年度的了,不用过渡应交税费也可以 查看全部回复
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你好,借营业外支出-违章罚款 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
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需要计提的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,如果还没有实际出资呢就直接冲销 查看全部回复
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你好,计提:借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 查看全部回复
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你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,咱有什么问题吗 查看全部回复
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是工程项目吗 查看全部回复
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房租是跟公司经营有关的业务,预付的款项计入预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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