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答疑老师:哈哈老师
对,是的就记入到和这个科目里面的 查看全部回复
问答已结束!
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您好,这个个工资薪金一起记入到工资里面 查看全部回复
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确认只摆着不喝吗?如果是的话可以记入办公费 查看全部回复
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你好,请问您是有什么问题呢? 查看全部回复
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您好,具体是怎么错误的呢? 查看全部回复
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您好,请问具体是什么问题呢? 查看全部回复
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您好,就是说物料先到了,但是发票还没到是吧? 查看全部回复
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您好,只需要汇算清缴的时候纳税调整,账上不需要调整的 查看全部回复
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您好,计提工资按照扣除社保公积金之前的应发工资计提 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是员工工作的统一工作服吗 查看全部回复
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您好,没有问题,这么操作是可以的 查看全部回复
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您好,你们收到钱冲减a的往来款 查看全部回复
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您好,那您这个是具体什么问题呢? 查看全部回复
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您好,您的意思是之前没有收到发票就记入到了费用里面是吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借应收帐款 dai其他应付款(返还部分 dai预收帐款(管理费部分 借预收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借银行存款(全部 dai应收账款(全部 借其它应付款(退部分 dai银行存款(退部分 查看全部回复
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如果是装饰办公室用的话计入管理费用-办公费 查看全部回复
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1. 销售商品时(按开票金额确认收入) 借:应收账款 1699 dai:主营业务收入 (按不含税金额计算,假设税率为13%) 应交税费-应交增值税(销项税额) (按实际税额计算) 2. 收到补贴时(补贴冲减成本或计入其他收益,需根据补贴性质判断) 借:银行存款 254.85 dai:主营业务成本 (或“其他收益”“营业外收入”) 254.85 3. 收到公户款项并扣除POS手续费时 借:银行存款 1436.04 借:财务费用-手续费 8.11 dai:应收账款 1444.15 (1699-254.85 查看全部回复
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您好,当月不认证 留作后面的月份认证也是可以的 查看全部回复
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您好,这种多收的一般不体现在票里,都是私下收税点 查看全部回复
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不含税价1000元,专票税率3%,正常应纳税额为:1000×3%=30元。 但题目中说“多收8个点的税点”,这里的“8个点”通常指按不含税价的8%计算,所以多收的金额为:1000×8%=80元。 答案:80元 查看全部回复
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