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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
写分录吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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股权转让的账务处理: 1、接收投资单位,借:实收资本—出让人;dai:实收资本—受让人。 2、出让股权单位,借:其他应收款—长期投资—受让人;dai:长期投资—被投资单位,投资收益 。受到损失时,借记营业外支出。 3、受让股权单位,借:长期收款—投资其他股份—被投资单位,营业外支出;dai:银行存款。 查看全部回复
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可以先暂估入库,后面发票和账单到之后再红冲暂估,按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
不可以 查看全部回复
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根据实际业务就好,店面销售一般是现金,电商平台除了客户还有平台费用,外贸销售尽可能预收款项 查看全部回复
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借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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营业外收入或其他收益 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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答疑老师:patience
做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
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如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是忘记折旧还是还未达到可使用状态? 查看全部回复
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是自己入账留用么,可以的,如果是给对方,需要把电子发票文档发给对方 查看全部回复
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太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
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您是说备品备件吗,暂估入库少了? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
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