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在23年底预交了企业电费4545元,做的借管理费用,贷银行存款;因为退租电费没用完,对方开了一张4545的红字票和一张2783的蓝字票,还收到一笔1762的款项,这个分录要怎么做?#其他行业#
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2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。#其他行业#
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我公司应该转款B公司250万元,实际只转款了5万元,后由法院退回其5万元至公司,法院由强制执行扣款了260万元,然后其中250万元为实际支付款项,2万元为诉讼费,8万元为执行费,该怎么做账呢?#其他行业#
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政府通过了我司某个项目的申请,(政府不是股东)获得了这个项目的专项资金,项目是185万,我司承担100万,政府承担85万,政府第一年拨付56万,第二年拨付29万,但款项并未实际拨付到我司账户,而是通过某资源中心,具体流程为:我司内部列出采购清单-走完审批流程-询价下单-资源中心付款。 想问下这种情况下,我司内部的100万是要单独列支吗?是正常做账在表格外体现还是有特别的科目?还有不通过我司的85万我司该如何在账目体现?怎么做账?#其他行业#
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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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老师您好,我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了,质量问题的商品也没有退回,这个要怎么做账呢,成本应该怎么结转呢,是只结转补发的还是那坏的也一起结转,或者我直接把那两个坏的做报废可以吗,这个要怎么做账务处理呢,谢谢解答#其他行业#
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