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答疑老师:小张
和什么没对上 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
具体情况 查看全部回复
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1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好, 资产负债表,所有资产变现金,就是只有货币资金和实收资本以及未分配利润项目,再通过会计师事务所审计。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
属于支付给职工及为职工支付的现金 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果往来科目的二级科目相同,可以根据实际业务调整到一个科目 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
一般是资产负债表、损益表、费用明细表、科目余额表 查看全部回复
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可以在财务系统里面反结账回去,把这笔利润分配-未分配利润改为以前年度损益,再进行一次结转损益就行 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
现金流量表哪里的期初期末余额,是报表最下面嘛? 查看全部回复
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? 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以截住一个点,比如现在时点或月底时点,对单位所有物资及账目进行盘点,以实际盘点数做期初 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
133294.06这个是销售额吧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
重分类只要影响到利润表和资产负债表的项目金额是要调整的 查看全部回复
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一般按照科目余额表录入, 查看全部回复
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答疑老师:微尘
根据实际情况填写原因 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你就需要一张一张录凭证 查看全部回复
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要做好交接手续,凭证,申报表,往来账,明细账,存货,总账,财务报表,税务局网址登陆名密码,个税申报源数据等一系列的东西都需要清点清楚,整理好应该移交的各项资料,另外对未了事项和遗留问题尽量让对方写出书面说明材料。 查看全部回复
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根据挂账日期到现在的时间登记在相对应的表格里 查看全部回复
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所有者权益么? 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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