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答疑老师:wam
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
小规模纳税人目前开具3%税率的增值税普通发票免增值税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
按最新发布的这个小规模纳税人免税政策是这样子的,连续滚动累计12个月开票额不超过500万的,开具普票是可以免得 查看全部回复
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税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
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你这是开票系统开的吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的,增值税的减免是填在增值税减免税申报明细表减税项目 查看全部回复
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是的,收入填今年累计收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
1季度一共开了多少发票呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
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这个是个人所得税,正常填报即可(收入填在收入那里,法定扣除会自动带出,三险一金和专项附加扣除根据实际填),填好计算申报即可 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况只能是开免税的了,填写在免税栏次里面,等这个月把免税的红冲 查看全部回复
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答疑老师:高老师
适用3%税率的免增值税 查看全部回复
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申报增值税时填写增值税减免申报明细表里面(出口免税栏次) 查看全部回复
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全是普票吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
对应增加可选项的时候 是什么意思 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第7行次点击【增行】,在免税收入中选择【一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税】 查看全部回复
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你想要回复什么? 查看全部回复
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按正常的报税,这个月报上月的税,按免税的报 查看全部回复
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