正在加载...老师你好,今天公司收到税务局的涉水风险提示,显示24年12月开了一笔买卖二手车的发票未缴纳印花税,请问是要到所属期更正申报吗?需要调整企业所得税申报表吗?汇算清缴已经结束了#其他行业#
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24年公司签订了买卖合同、运输合同以及借款合同,也都发生业务了,我们都按买卖合同在24年进行了申报、纳税,现在通过自查发现没按实际税种申报,请问老师,我们怎么更正一下呢?可不可以在24年运输合同以及借款合同进行更正零申报呢?#其他行业#
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老师,我公司和电厂签一份《工业废物综合利用合同),大概的意思是我公司为电厂生产的工 业固体废物提供处理服务,我看了一下合同,电厂一吨给我公司12元利用费,让我公司开具9%的发票,我公司是一般纳税人,一般销售货物开具13%能开9%的发票吗#其他行业#
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公司给个人付款4万,个人不想去税局代开发票,公司这笔业务无法确定发票怎么处理#其他行业#
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老师您好 请问业务招待费这边是按多少扣除#其他行业#
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我们2月20号工资成立,3月10号发了2月份10天的工资,3月13号申报个税,申报1月份工资,一月份工资0,那他的账期应该选择什么时间,4月份申报个税,申报的是三月份公司账上发放的2月份10天工资,选择的税款所属期是3月份,这对吗#其他行业#
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