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答疑老师:许老师
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
实行查账征收的企业 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以把问题描述清楚一些吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,看了一下填写的没有问题 查看全部回复
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看公司固定资产的入账价值 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
在的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
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你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果存在可以调整的项目 在a10500《纳税调整项目明细表》 里填报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票虽未入账,但是勾选认证了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
具体是哪方面有问题 查看全部回复
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您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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应该是让你次年工资进行汇算吧 查看全部回复
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你好,您指的是哪张表 查看全部回复
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嗯,相关的货物或服务提供完成了么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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