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答疑老师:Harry老师
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这个逻辑关系没有问题啊 主表39-41 等于附表五 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
填好之后,直接开具,你们有电子签章的话会自动形成签章 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:patience
是什么发票丢失了,增值税专用发票抵扣联么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人开具3%税率的普通发票免增值税,超过500万会被认定为一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,税率一样的填在同一栏的销售那里 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
登陆进入电子税务局,点击【我要办税】、再点击【税费申报及缴纳】; 进入按期应申报,点击增值税后面的【填写申报表】; 页面弹出【请选择申报方式】,点击【申报】; 第一个是网页申报,第二个是离线的PDF申报; 页面跳转,弹出提示,点击【进入申报表】 查看全部回复
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开具发票收取的额外税点? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
我想知道小规模纳税人开票申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
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融资租赁按现代服务业征收6%或者3%的增值税, 查看全部回复
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民航发展基金不可以 查看全部回复
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一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
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小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
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看你用于什么项目 查看全部回复
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通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
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出口和内销不能混淆 查看全部回复
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