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答疑老师:小妮老师
开具负数发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
餐饮服务一般纳税人6% ,小规模纳税人征收率3%(开普票免税) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
现在小规模纳税人开普通发票是免增值税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
打给比方建筑业9%税率的含税100万 外地税务局预缴不含税2%1.83万元 回本地需要补交7个点不含税金额7%需补交6.42万元税款 也就是你开100万 外地交1.83 本地交6.42 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,增值税发票平台查进项票步骤: 1、企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息。注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 2、电脑接入金税盘,登录增值税发票综合服务平台。在首页页面可以看到已经勾选的发票信息与申报状态; 3、进入抵扣勾选或退税勾选页面,可以通过发票开票日期、发票号码等信息查询具体的进项发票。也可以点击查询,导出全部可以认证的进项发票; 4、查询出来的进项发票信息也可以导出EXCEL表保存至电脑中; 5、目前开票信息都是全国联网,只要是对方开具的真实增值税专用发票,都可以在增值税发票综合服务平台上查询到,企业根据自身的需要进行勾选认证; 登录增值税发票综合服务平台,在不勾选的情况下,可以查询全部未认证的增值税专用发票(进项)。 查看全部回复
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销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
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对你们公司而言只要没有经过海关都不算出口 查看全部回复
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正常是每月15号,如果节假日会顺延 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
印花税,盈利的情况下,季度申报的时候要交企业所得税。 查看全部回复
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你好,计算公式为:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 (1)销项税额=销售额×税率 (2)销售额=含税销售额÷(1 税率) (3)销项税额:是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。 (4)进项税额:是指纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务,支付或者负担的增值税税额。 查看全部回复
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与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
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2022年第15号公告 自2022年4月1日-12月31日 小规模纳税人开具普票免征增值税 ,就是开票不需要缴纳增值税!免税了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
软件企业吗? 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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代开的还是自行开具的 查看全部回复
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你要测算下小规模和一般纳税人哪个税负低,选择税负低的 查看全部回复
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因为他是价外税,不是价内税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:patience
你这边可以填写红字信息表,按退回的金额填写,然后销售方那边开红字发票,可以部分冲红,申报增值税的时候把冲红的部分进项税转出 查看全部回复
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