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答疑老师:andy老师
你好,您是有什么问题呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)前,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,并结清应缴应退企业所得税款,涉及补缴税款的不加收滞纳金。 2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)后,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,涉及补缴税款的,应自2023年6月1日起按日加收滞纳金。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
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应该是让你写说明吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你可以整理一下数据录入各科目的期初余额 查看全部回复
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同学你好,你的第一步指的哪方面? 查看全部回复
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图片中没有登记固定资产 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不会,固定资产没有报废或者销售前都在账面 查看全部回复
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看客户想要交多少增值税,想交的金额=开票的销项税?开进来的发票的进项税 查看全部回复
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开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
就从字面意思去理解。调整以前年度的损益 查看全部回复
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银行电子汇票是吗? 查看全部回复
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金额大不大 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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负责餐厅日常收支的管理和核对 查看全部回复
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1.5%-3%,仅供参考,交税应当按照实际业务情况申报缴纳,不能随意调节 查看全部回复
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租赁税? 查看全部回复
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请问具体什么问题呢 查看全部回复
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