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老师,你好,我有一笔2023年支出的费用20万,款项和发票(专票)在2023年已经支付和取得并抵扣,客户在2024年要退回10万的金额和已经红冲掉2023年已经开具的专票20万,也重新开具了10万的专票#出纳#
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老师好 小规模企业销售自己公司使用过的车过户给别人 收到了二手市场开的发票 但没收到款 而且这个车很早就做过固定资产的账 现在需要怎么做账?需要清理这个固定资产吗? 有人说只需做借:应收账款贷:营业外收入 有些人说做借:应收账款贷:固定资产清理 #出纳#
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增值税负数,怎么做账#出纳#
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收商铺门脸租金10000,这个怎么做账务处理老师#出纳#
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