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答疑老师:哈哈老师
您好,您说发付款的时候费用化是什么意思 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
什么意思》 查看全部回复
答疑老师:andy老师
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这个看你们内部的核算要求 查看全部回复
你内账登记的话就按照真实的用途登记就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
实操类是可以的, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可能原因:应付单已经完全下推付款单,因此不能再次下推;应付单无关联下游付款,但一盒付款单核销 查看全部回复
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你现在填报什么 查看全部回复
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你这个指的是申报什么呢,企业所得税吗? 查看全部回复
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你能描述清楚一点么 查看全部回复
会计上需要分开确认1月和2月的收入 查看全部回复
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买衣服的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那10月份有入账吗 查看全部回复
答疑老师:patience
总金额=18803.03/97%=19,384.57 查看全部回复
在的 查看全部回复
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票据贴息费进项不可以抵扣,不建议开专票 查看全部回复
答疑老师:wam
不一定。看合同是否为印花税法规定的 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
财务会计和预算会计都需要核算 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,开票金额会自动带出啦的,然后还要填减免那张表 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
往来账款的核对方法:在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查: 1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。 2.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借dai方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生。 3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、发票编号等,以备在与对方单位对账时使用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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