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答疑老师:安叔老师
你好,销项税额是多少呢 查看全部回复
问答已结束!
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之前计提 借所得税费用 dai应交费用-应交所得税 支付时 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
往来账款的核对方法:在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查: 1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。 2.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借dai方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生。 3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、发票编号等,以备在与对方单位对账时使用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
什么凭证 查看全部回复
答疑老师:李可可
你好 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你收款的时候是怎么记账的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
比如说汇款信息,是对方客户给的,可以和对方给的信息核对一下 查看全部回复
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填写负数 查看全部回复
异地餐费能报差旅费么,如果是出差发生的可以的 查看全部回复
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具体什么问题 查看全部回复
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同学,平台规定单个问题单独解答,咱们具体是想咨询哪一个问题呢 查看全部回复
您好,本身看情况的,可能免征增值税,但是还得交企业所得税 查看全部回复
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你好,你有什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个看你们内部的核算要求 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录如下 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(手续费发票税额) 财务费用(负数) 查看全部回复
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你好,是什么问题呢 查看全部回复
但是取暖费跟人家签合同了,还要交到明年2月,这两个月取暖费继续摊销有问题吗?可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以打折或捆绑销售来处理 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
收到 查看全部回复
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同学你好,税额=300/1.06*0.06=16.98是没问题的哈 查看全部回复
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公众号:会计宝
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