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答疑老师:李伟老师
投资,但前提是真实业务 查看全部回复
问答已结束!
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还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
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登录电子税务局-税费申报-财产行为税申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们有核定吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是什么免税项目 查看全部回复
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你们的模板是什么样的,每个公司的模板可能不一样 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
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你是刚才那个学员 查看全部回复
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不是,如果你的数据有变化,是根据你的第三季度结束后,最后的余额填列 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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如果是现金红包,需要并入工资收入,并计算个税 查看全部回复
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这个是做账软件上的服务费么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你现在是申报增值税么,你看一下你是不是存在漏申报的情况 查看全部回复
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答疑老师:wam
是虚开发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
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登录你们的网银 查看全部回复
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这个能看出来有固定资产 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
实收资本超额率=(实际投入资本-认缴注册资本)/认缴注册资本×100% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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