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答疑老师:andy老师
你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
应发数 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
正常来说,这些应该由往来会计核对。出纳负责核对现金银行存款 查看全部回复
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税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
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如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
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把钱取出来就好了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
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可以借款,利息可双方协定,但超过金融机构同期利率部分不可税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
报税一般每月15号之前遇到节假日顺延,至于社保几号扣款需要看你们企业情况及当地规定 查看全部回复
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具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
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意思谁保存发票吗? 查看全部回复
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借和dai只是会计用到的一种符号 查看全部回复
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第一如果金额小直接记入费用,如果金额大记入长期待摊费用,在两年的租期内平均摊销记入费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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是保险单还是发票呢?一般记入到管理费用-保险费里面 查看全部回复
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可以去税务大厅更正 查看全部回复
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车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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