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答疑老师:燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
有可能的亲,联合调查 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
业务活动成本 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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答疑老师:patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
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借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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贴现不收手续费么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
比如你计算出来的放弃现金折扣的成本率是10%短期借款的借款利率是8%。假如这个货款是100万。你享受折扣的话,就说明你在一定的期间需要支付款项,别人给你的折扣比较多 查看全部回复
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折扣期和折扣在分母本来是反向变动,但是前面有减号负负得正 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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是的亲 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,购买自产自销的农产品本来是可以计算抵扣增值税的,这个业务作为职工福利的话不能抵,如果销项是100,那就得交100的增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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