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去年有一批货物在账务上已经做了采购确认收入结转成本等会计分录 发票去年也开具了的 但是今年发现发票有误于是联系供应商重新在这个月开具了发票 请问这个月我的账务应该如何处理呀#出纳#
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有个成本票下一年才收到,可以做到今年吗?就是在下一年收到的时候,因为我们结账很迟#出纳#
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正常是借库存商品贷应付账款 然后借应付账款贷银行存款 这就平了可是实际上只有一张付款的单子 我就做了这个分录 采购的票还没开回来呢只有付款 也没有库房 这样导致 应付账款期末余额负数我该怎么处理#出纳#
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怎么确定之前会计的暂估是暂估了哪些#出纳#
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24年实际销售含税40万服务类项目,错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了,请问二季度红冲怎么报税?价税合计为-3999.6(金额为-3960,税费-39.6)#出纳#
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