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答疑老师:西贝老师
同学你好,根据业务实质入账哈,计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,挂账就挂在转账的那个人名下 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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不一定,双方核算口径不同 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个是买来干嘛用的呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体什么问题 查看全部回复
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你好,没问题,写在同一张凭证里也是没有问题的 查看全部回复
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直接入账会导致成本偏高,如果电力没出售的话,可以不结转成本的,计入库存 查看全部回复
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您好,计提工资的目的是为了把费用体现在本月里面 查看全部回复
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你好,您说的和上一期申报结果不一致,意思是说上期不是您做的是吗? 查看全部回复
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您好,您说的别的银行卡转是什么意思?为啥不直接从对公账户支付呢? 查看全部回复
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您好,子公司给母公司转的125是什么钱呢? 查看全部回复
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首先问下,您做的内账还是外账啊 查看全部回复
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您好,这个记入到固定资产里面。 查看全部回复
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您好,这不一定要平的,比如说有计提的工资奖金还没发放呢,就不用平 查看全部回复
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您好,两种情况都可以,也不算错误,只是习惯利息放在借方负数 查看全部回复
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您好,没问题,这个差的0.1应该就是申报表带出来的差额。 查看全部回复
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您好,要求对方开专票 查看全部回复
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借:银行存款/库存现金/应付职工薪酬 1060 dai:其他业务收入——食堂餐费 1000 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 60 查看全部回复
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您好,这种情况调整以后,应付职工薪酬肯定有余额了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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