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答疑老师:高老师
纳税人识别号 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
购买茶叶款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看应收账款明细账啊 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
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大厅更正 查看全部回复
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按照权责发生制,本月的费用和收入要计入本月,不一定要在31日前做完,做账的时候业务日期在当月就行,因为很多成本费用要在月末后才能计算,要时间的,一般次月5日之前就结束了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借库存商品 dai实收资本 查看全部回复
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红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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多付时怎么记帐的? 查看全部回复
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如果你收到客户的承兑 借:应收帐款 dai:应收票据 查看全部回复
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购销合同需要交印花税 查看全部回复
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分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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可以,看财务制度备案信息 查看全部回复
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属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
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可以的,代交社保 查看全部回复
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答疑老师:微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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