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答疑老师:微尘
金额大吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
期间费用正常填写 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
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答疑老师:石老师
营业执照一般都在企业有留存纸质版,可以扫描上传 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
21年的企业所得税汇算清缴在22年做 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以入账 查看全部回复
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小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
根据利润表填数据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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调减收入 查看全部回复
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截止到当月的总的收入-总的五险一金-总的专项扣除,看应纳税所得额使用哪个档位的税率,计算出总的应交个税-之前已交的个税,等于当月应交的个税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以具体说下吗 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们没有购进酒的发票吗? 查看全部回复
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按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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付去年一整年的房租没有发票,费用要调增 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
需要的 查看全部回复
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