正在加载...那个赵姐,我那个巴基斯坦有一个客户,他是一个公司。然后他们公司是做那个进出口贸易的。然后他把他的客户介绍给我,就是跟我们工厂,然后做业务。就是跟我这儿做业务呢,我我直接发货给他的那个国外的那个用户儿,但是要有给他要有那个10%的佣金,像这种情况下,而且这佣金要付给他国外公司的。公户儿不是个人,是公户儿,是公司的公户儿。像这种情况下,我该怎么做呀?怎么做是正确,是正常的?会涉及到什么费用 吗?#商业#
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老师好,我公司2024.5成立小规模纳税人,5月和6月期间发生费用50万(其中业务费10万),7月才有收入100万,成本60万,期间费用20万(其中业务费15万)。1、 5月和6月为筹办期,费用已对应到管理费用—业务费或者差旅费等等,没有入到管理费用—开办会是否可以?2、申报季度企业所得税时是正常申报,只是在企业所得税汇算清缴时候才进行调增吗?3、筹办期的费用是不是业务费按60%扣除,其他费用全额扣除吗?4、筹办期和经营期都在同年,企业所得税汇算的时候是否要把筹办期的费用与经营期的费用分开呢?#商业#
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老师,我们是卖酒的经销商公司,我们购进酒的时候,是买10赠1,卖的时候也是买10送1,想问一下这种赠品酒的会计和税法处理? 我的理解是,这种赠品酒不是无偿赠送,是买赠,所以不应该按视同销售来做。税法会计我都按照折扣来做了,没差异这样对吗? 比如购进这11件商品付了100块,销售出去这11件商品收了200元。确认收入按11件200算销项税,购进时按11件100算的进项税,这样做是对的吧,税法上也不需要调整是吗?#商业#
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老师,公司公转私每年有多少额度限额的呢#商业#
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