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答疑老师:哈哈老师
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你们是给车加油取得的发票是吗? 查看全部回复
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不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬,发放时是借 应付职工薪酬 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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你可以写,但是税务一般可能不会认可你零元租车的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
内账:内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。 查看全部回复
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差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。销售人员在出差地租住的房子可以计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:patience
销售费用 查看全部回复
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你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
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答疑老师:小小
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票,汇算清缴时要税前调增 查看全部回复
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