正在加载...老师,我们公司是做汽车销售的,我们需要把一台二类底盘车交给委改厂进行委改加装车厢式货车,委改厂给我们开具增值税专用发票13%的,发票名称为:货箱,我们把车卖给客户,我们是先把车卖给客户后,在把车给委改厂委改,委改厂是一个月后进行对账结账,这个我不清楚如何做账?#商业#
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老师好,我们是小规模纳税人委托加工厂生产,我们主要提供一种原料,其他辅料包材都是加工厂提供。现在加工厂给我开的劳务代加工的发票,我购买的原料这边也是开的指导费(教授自己研发的只能开指导费),所以我现在采购回来的全是费用类的发票,可以直接做库存商品吗?#商业#
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请问收到生育津贴该如何做账,休产假期间发了工资给员工,收到津贴归公司所有#商业#
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我公司2015年帮别人进口了商品空气,对方自己支付了关税和进口货款,我公司仅仅凭借关税,增值税单据入账,借 库存商品,贷 应付账款,实际货物我们公司也未入库,现因为多年挂账,我公司想做坏账处理,请问该怎么操作,所得税汇算清缴如何申报,或者我直接将之前的账务冲平,是否可行,请问有什么稳妥的处理方式?#商业#
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3.13公司银行收张客户33个铁架押金29700,6.15客户借用33个完后验收无损坏,退还回厂家。,公司代厂家退回张客户铁架押金 29700, 9.15厂家退回代付张客户的铁架押金,公司银行收款29700,分录怎么做呢,请指教?#商业#
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