正在加载...老师,麻烦问一下我们公司的物业费,是这样分配的,由我们统一给物业公司,物业公司给我们开发票,梁金珍是房东,她把她承担的这部分给了我们现金,我们存公户了,请问收到梁金珍的这笔钱如何做会计分录#商业#
浏览:5709 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?#商业#
浏览:7621 收藏
深南电2009或有事项会计处理不确定预计负债,不合理,为什么#商业#
浏览:6118 收藏
深南电2009或有事项会计处理不确定预计负债,不合理合理,为什么#商业#
浏览:5093 收藏
