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答疑老师:甘老师
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
实际支付金额是多少 查看全部回复
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车一般是计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学您好,按实际的收款路径处理。 查看全部回复
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答疑老师:wam
在看 查看全部回复
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答疑老师:许老师
采用方案一好一点 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
有什么问题 查看全部回复
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是申报缴纳的? 查看全部回复
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是通行费电子发票么 查看全部回复
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正在编辑 查看全部回复
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发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不含作废的金额, 查看全部回复
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存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
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没有发票也计入费用 查看全部回复
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这种情况可以税前扣除的 查看全部回复
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本期多记金额计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
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公众号:会计宝
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