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答疑老师:哈哈老师
以下是相关的账务处理方式: 收到188元时 借:银行存款 188 dai:合同负债 188 客户每次购买商品享受88折时 假设商品原价为x元,客户实际支付0.88x元。 借:银行存款 0.88x 合同负债 (按188元与预计客户购买商品次数分摊的金额) dai:主营业务收入 x 例如,若预计客户会使用该权益购买10次商品,则每次分摊合同负债18.8元。当客户第一次购买原价为500元的商品时,实际支付440元。账务处理为: 借:银行存款 440 合同负债 18.8 dai:主营业务收入 500 在实际操作中,企业需要根据合理的方法对合同负债进行分摊,如根据预计购买次数、预计购买金额等。如果实际情况与预计不同,需要进行相应的会计估计变更和调整。 查看全部回复
问答已结束!
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,也是记入到固定资产按月计提折旧 查看全部回复
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你好,您的意思是直接补了税,就是公司承担了是吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这笔款是什么用途呢,需要退回么 查看全部回复
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您好,如果对方要求你们开票的话,直接在开票系统开票就成 查看全部回复
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您好,这个给你们装修的得开装修费,而不能开制作费 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
与正式一样 查看全部回复
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借本年利润-0.35 dai财务费用-0.35 查看全部回复
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你好,正常进入到固定资产里面,就是没有发票的话,这个折旧不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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您好,第一会计是不是退回的没做账了呢 查看全部回复
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你好,借,库存商品dai,应付账款暂估。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
属于业务真实的发票可以入账 查看全部回复
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款项已经付清了吗 查看全部回复
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是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
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您好,借银行存款0.35 借财务费用-利息-0.35 查看全部回复
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答疑老师:李可可
应收账款和应付账款的余额一般需要冲平 查看全部回复
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您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
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工资申报还是按照4900申报 查看全部回复
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是每个员工都有的吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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