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答疑老师:wam
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答疑老师:云峰老师
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 收回来时 借:银行存款 dai:其他应收款-保证金 查看全部回复
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同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
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无法偿还的款项计入营业外收入 查看全部回复
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建议退回重新开具 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
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你们代收代付时怎么做账呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
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开专票时需要价税分离的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以,私人借款合同上出借人和打入的私户名字一致即可 查看全部回复
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以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
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建议要据实入账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
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要的,财务和税务的口径要一致 查看全部回复
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公众号:会计宝
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