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答疑老师:而已老师
可以不计提,根据实际发生的计入管理费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
一点关联都没有的公司吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对 查看全部回复
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答疑老师:小智
不申报个税不合适,至少报税的人也是工作人员 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是你们公司代开吗 查看全部回复
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答疑老师:小张
你的意思是税收这部分的账务处理吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
放入预付账款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
你好,一般应该用销售金额 查看全部回复
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可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
跨年没有? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
办公用的电脑吗 查看全部回复
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冲销12月预提借销售费用会务费-60000dai应付帐款-60000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不对 查看全部回复
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以前没有提取过,可以补提的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不能在所得税前列支 查看全部回复
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答疑老师:微尘
借长期股权投资720资本公积80盈余公积120利润分配10dai库存商品800应交税费应交增值税销项税130 查看全部回复
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如果没有报废或者清理的话,就暂时先挂在账上 查看全部回复
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能具体一点吗? 查看全部回复
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1月29日,付款的时候,借:应付账款 dai:银行存 查看全部回复
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公众号:会计宝
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