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答疑老师:王苗苗老师
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
问答已结束!
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计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬,发放时是借 应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
转款的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借库存商品,dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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是房屋转租赁么,是的话,如果之前已经预付过房租了,然后转租出去,每月确认收入,结转成本,借:主营业务成本,dai:预付账款 查看全部回复
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工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对的 查看全部回复
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正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
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建账日期晚于成立日期,可不可以,可以 查看全部回复
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关税是14776.71 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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