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答疑老师:燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
预收账款的性质,他是资产负债表中属于负债类的 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
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这个不是缴纳增值税的分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
预充值可以先计入预付账款,按所属期分摊计入费用 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个是什么原因多交? 查看全部回复
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如果费用由公司承担,应当是开给单位 查看全部回复
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计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
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这个单是发票? 查看全部回复
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借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
转营业外收入 查看全部回复
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可以补计提 查看全部回复
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正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
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一次性支付,可以借预付账款,dai库存现金每月分摊借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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使用员工的车辆,报销油费给员工的话,没有上限的规定 查看全部回复
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1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
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