正在加载...公司原先注册资金100万,股东按比例实缴20万元,未分配利润为-445000元, 现做减资,减资后注册资金45万元,股东按比例只需实缴9万元,请问怎么调整实收资本会计分录#商业#
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这个月收到2023年6月的一笔二手车交易发票, 固定资产车辆卖给个人了,之前不知道,折旧一直在计提,本月想处理卖出,是否以前提的折旧要冲回到2023年6月,是否涉及以前年度损益调整科目?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,公司开业之前私户发放了4万的工资每个月2万,现在要走对公账户,可以做到一个的工资里吗,就不说补几月份的可以吗?公司7月开业,发的是8-9月工资私户,但是个税入职写的是10月#商业#
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老师好,我公司有很多推广人员,按他们推广的成交金额拿佣金。由于人员太多公司又不想缴纳社保,也不愿签劳动合同。所以找的灵活就业平台来发放这些人员的佣金。灵活就业平台给我们开发票。现在的问题是灵活就业平台给我们开票内容应该是什么呢?#商业#
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老师,一般纳税人商贸企业,7月开通企业邮箱已付款,凭证后面附银行回单,分录:借:应付账款2000 贷:银行存款2000,11月收到普票 开票信息是,信息技术服务*企业邮箱,分录是借:管理费用—咨询顾问费 2000 贷:应付账款—某某公司,分录这么做可以吗,还有二级科目#商业#
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当月收入,次月开发票,怎么账务处理#商业#
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老师好,合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金,时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算,可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款?假如客户三个月才使用200次就是6万元,我在第三个月才确认收入吗?然后开6万的发票给客户,再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本,收入就为0,直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗?#商业#
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老师,我之前10-11月工资个税算错了,社保公积金公司承担跟个人承担全部是他承担。当月缴纳,次月发工资全额扣除,分录我做错了,我现在要怎么调整呢,如果只是更正正确的工资表,扣多的个税汇算清缴,那分录要怎么调呢,还是怎么做才好#商业#
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老师好,1月做了未开票收入,2月客户又来开票,因为1月涉及银行存款和预收账款科目,我做红字凭证的时候,可不可以直接简化成主营业务收入负数,销项税负数,然后再做蓝字主营业务收入和销项税?#商业#
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我公司收到询证函,1.贵公司欠———意思是我公司收到款截止到2023年12月31日未开票合计。2.欠贵公司 ,怎么理解? 应付账款暂估,表示我司发货未开票吗?应付账款正式表示我司发货已开票吗? 实际对方公司截止到2024年12月31日欠我司49500#商业#
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