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答疑老师:甘老师
未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
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答疑老师:木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
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答疑老师:高老师
未开票收入与开票收入一样,确认收入结转成本 查看全部回复
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买材料计入原材料 查看全部回复
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答疑老师:wam
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
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答疑老师:小小
同类型的凭证可以看一下之前的会计是怎么做的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应收账款和应付账款余额大,及时追回应收,应付账款存在余额属于正常。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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由你们公司的设计部设计,找外面的人生产,再销售是吗 查看全部回复
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正常来说是达到可使用状态后就要开始摊销 查看全部回复
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商务厅(局) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
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不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
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定期归还,或者作为分红处理 查看全部回复
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建议是要有正式的借款合同,最好是约定跟市场差不多的利息 查看全部回复
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建议是要有正式的借款合同,最好是约定跟市场差不多的利息,股东按合同定期支付利息给公司 查看全部回复
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公众号:会计宝
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