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答疑老师:甘老师
放其他流动资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
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您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是公司业务,入帐 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
继续计提就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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一起计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借银行存款dai应交税费, 红数冲计提借营业税金附加dai应交税费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
转销售或者报废处理 查看全部回复
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1.借:银行存款 dai:应交税费--应交企业所得税 2.借:应交税金--应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 3.借:以前年度损益调整 dai:利润分配--未分配利润 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
房租没有发票,可以以合同等资料入账,但不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
盲盒吗? 查看全部回复
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低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
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您好,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
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是个人备用金借款多了,还是出纳提现备用金多了? 查看全部回复
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不太明白你的问题? 查看全部回复
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