正在加载...我们是建筑劳务分包公司,给对方开劳务费,我个税系统是按全年12月,每个月计提的人员工资,账上也是按月计提工资,实际全年的业务7月份就完成啦开票确认了收入,那转成本时候7月前的可以转,那7月后的怎么转,因为要收入和成本匹配#商业#
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请问我们做完一家的账,科目余额表该检查哪几个科目的数据才能知道我们做得对不对的#商业#
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