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答疑老师:王苗苗老师
是都认证了,留底,还是少认证点多少交点税呢,都可以。这个看公司情况,如果规模大销售额大的话,建议加一点税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
税务备案,领税盘,领发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,有问题您可以说下 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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您好,改为查账征收了,需要按期申报个人所得税的。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是开具数电票么 查看全部回复
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您好, 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 开票业务 → 红字发票开具 ? 2.?点 红字信息确认单录入(不要点“需对方确认”的入口) ? 3.?输入原发票代码/号码/日期,查询到那张税号错的票 ? 4.?红冲原因选:开票有误 ? 5.?提交 → 系统自动生成确认单,无需对方确认 ? 6.?确认单通过后 → 直接开红字发票(全额红冲) ? 7.?红票开好后,再开一张正确税号的蓝字票给对方 查看全部回复
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系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,一般都是能正常带出来的 查看全部回复
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您好,请问什么问题呢 查看全部回复
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我这个月这个销售额是 10万多点,我能用这个40多万的那个专票抵扣吗?可以的,可以有留底的 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
驻村员工跟单位间是什么关系 查看全部回复
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您好,您有什么问题呢 查看全部回复
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数据核对无误后,可以直接提交,下月留抵税额会自己抵扣吗,下月有销项税额的话,会自动抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
报表里应交税费是-10么 查看全部回复
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您好,这种情况只要是汇算清缴的时候按照正确的填写就可以的。 查看全部回复
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您好,有什么问题您请说 查看全部回复
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公众号:会计宝
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