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答疑老师:王苗苗老师
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
那去年有按未开票报税了吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的申报什么? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
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您好,没有就不用申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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答疑老师:wam
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
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实收资本交印花税选营业账簿 查看全部回复
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答疑老师:小黑
企业所得税必填,印花税有发生的就填,没得就是0申报 查看全部回复
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按照实际发放的工资总额 ,看支付工资的银行存款支出,部分地区按照应发 查看全部回复
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你好,首先你得去税务局那边申请,那边同意了之后,你再开票的页面,打开普通发票开具,里面有左上方有一个收购,你选择了收购之后,输入销售方的信息就行了。 查看全部回复
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在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口规定的消费品的单位和个人,以及国务院确定的销售规定的消费品的其他单位和个人,依据相关税收法律、法规、规章及其他有关规定,在规定的纳税申报期限内填报《消费税及附加税费申报表》和其他相关资料,向税务机关进行纳税申报。 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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