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答疑老师:王苗苗老师
dai 主营业务收入 负数 dai 应交税费-销项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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是真实的业务往来么 查看全部回复
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以前年度的,需要更正之前年度的汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
多给的又多少 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,比如说年度汇算清缴的时候经过纳税调整以后还是为正数就需要交税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,两个不太一样,汇缴是针对所得税的,税审可以是所得税,也可以是其他税种 查看全部回复
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季度销售额35万,超30万了 查看全部回复
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你好,体检合同是不用交印花税的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,在10月的申报表里集中更正过来就可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
不一定 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提可以按照25%计提的,如果小微企业可以按照5%计提 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
房地产开发经营;房地产信息咨询服务;企业管理及咨询;投资管理;资产管理 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
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这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
答疑老师:wam
这个房产税是本B的,B的处理 借:税金及附加 货:应交税费一房产税 同时 借:应交税费 dai:其他应付款一A 查看全部回复
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专门用于职工食堂的需要计入福利费 查看全部回复
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社保和公积金分公司和个人两部分 查看全部回复
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公众号:会计宝
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